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《企业内部审计及内部控制与财务风险管理》


☆ 课程特色

旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。

☆ 讲师特征



☆ 课程背景

如何确保企业经营的效率和效果?

如何确保企业财务报告的可靠性?

如何保证企业始终遵守法律法规?

如何保证企业资产的安全?

如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营?

如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施?

……

为了实现上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系,有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制与采取风险管理的必要性,特别是近年来德隆集团、格林柯尔等企业的覆灭,更是凸显其重要性。


☆ 参加人员

董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。

☆ 课程目标

通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:

一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识;

二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进;

三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点;

四、掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险;

五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”。


☆ 课程大纲

企业内部审计篇


一、内部审计的基本概念


   (一)内部审计的概念

      1)概念

      2)目的

      3)内部审计与外部审计的比较

   (二)内部审计的发展阶段

      1)控制

      2)控制结构

      3)企业风险

      4)企业风险管理流程

   (三)内部审计的角色

      1)监督者

      2)检察员

      3)协助者

      4)咨询师

   (四)内部审计过程

      1)理解期望

      2)分析经营状况

      3)确

☆ 授课讲师

章老师



(中国唯一纵横“财务、人力资源、管理”三大领域的“三栖”实战财务专家)中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA)、注册税务师(CPT),著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部审计及内部控制与财务风险管理制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,从管理的角度解读财务,从财务的角度分析管理,能将专业的财税类课程讲解得通俗易懂且趣味横生,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为上百家企业提供企业内训服务,成功举办过上百场大型公开课。主讲的《内部审计及内部控制与财务风险管理》、《总经理的财务管理实战高级研修班》、《微利时代打造企业竞争力的管理利器??全面预算管理与全面成本控制实战》、《企业经营战略》、《新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合法节税技巧与涉税风险防范》、《税务策划技巧与实务》、《企业中高收入者的薪酬奖金纳税

☆ 主办单位



☆ 学习受益



☆ 收费标准

标准费用: 2500元/人(含培训、指定培训教材、午餐、茶点费等)

认证费用:500元/人(参加认证考试的学员须交纳此费用,不参加认证考试的学员无须交纳此费用)。

说明:凡希望参加认证的学员,在培训结束后参加认证考试并合格者,颁发“香港培训认证中心国际职业资格认证中心HKTCC”《国际注册财务管理师(内部审计与内部控制管理方向)》职业资格证书。(国际认证/全球通行/雇主认可/联网查询)。

☆ 联系方式

上课地点:上海

联 系 人:(Kathy)周青

电 话:021-65214838*805

传 真:021-65210155

邮 箱:frpx@free863.com
 
 
服务热线:021-65082185  
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